« späť
- Číslo faktúry: 1117004187
- Interné číslo: 20171018
- Dodávateľ: IMAO s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný materiál – Zimný štadión a krytá plaváreň
- Cena: 219,95 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.9.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 13.10.2017
- Dátum úhrady faktúry: 13.10.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20171018-IMAO.pdf [ 114.5 KB ]