« späť
- Číslo faktúry: 1020210779
- Interné číslo: 20210521
- Dodávateľ: Huma Steel, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 53497601
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Trubky – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 13,42 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 14.7.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.7.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: