« späť
- Číslo faktúry: 3220180453
- Interné číslo: 20180454
- Dodávateľ: PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34972731
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Nákup a rezanie materiálu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 60,38 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.5.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180454-HUMA.pdf [ 184.06 KB ]