« späť
- Číslo faktúry: 3220180816
- Interné číslo: 20180774
- Dodávateľ: PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34972731
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 25,33 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2018
- Dátum úhrady faktúry: 20.8.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180774-HUMA.pdf [ 128.3 KB ]