« späť
- Číslo faktúry: 20180637
- Interné číslo: 20180070
- Dodávateľ: HRONČEK&PARTNERS s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 47248327
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Verifikácia
- Cena: 144,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.2.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 19.2.2018
- Dátum úhrady faktúry: 21.2.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180070-Hronček.pdf [ 256.99 KB ]