« späť
- Číslo faktúry: 1020170100
- Interné číslo: 20171011
- Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
- Dodávateľ IČO: 47521139
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Orezávanie drevín – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 1 320,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.9.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 12.10.2017
- Dátum úhrady faktúry: 23.10.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20171011-GARDEN-TEAM.pdf [ 171.9 KB ]