« späť
- Číslo faktúry: 281613
- Interné číslo: 20181103
- Dodávateľ: EPOS spol. s r.o., Želechovice nad Dřevnicí
- Dodávateľ IČO: 40942031
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Papier do parkovacích automatov – stredisko Parkoviská – automaty
- Cena: 25,36 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.10.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 25.10.2018
- Dátum úhrady faktúry: 7.11.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181103-EPOS.pdf [ 189.45 KB ]