« späť
- Číslo faktúry: 18147
- Interné číslo: 20181371
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní pre stredisko Správa a Futbalový štadión
- Cena: 98,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 10.12.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 16.12.2018
- Dátum úhrady faktúry: 13.12.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181371-EmiKal.pdf [ 167.61 KB ]