« späť
- Číslo faktúry: 18106
- Interné číslo: 20180765
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 18106
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa a Futbal
- Cena: 60,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.8.2018
- Dátum splatnosti faktúry:
- Dátum úhrady faktúry: 13.8.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180765-EmiKal.pdf [ 167.42 KB ]