« späť
- Číslo faktúry: 18049
- Interné číslo: 20180301
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa
- Cena: 60,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.4.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 11.4.2018
- Dátum úhrady faktúry: 13.4.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180301-EmiKal.pdf [ 170.87 KB ]