« späť
- Číslo faktúry: 17013
- Interné číslo: 20170028
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa
- Cena: 180,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.1.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 5.2.2017
- Dátum úhrady faktúry: 8.2.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170028-EmiKal.pdf [ 377.07 KB ]