« späť
- Číslo faktúry: 3018922775
- Interné číslo: 20180547
- Dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36391000
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stravné lístky – všetky strediská
- Cena: 5 413,44 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 7.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 30.5.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180547-DOXX.pdf [ 244.95 KB ]