« späť
- Číslo faktúry: 2018004
- Interné číslo: 20180571
- Dodávateľ: DEFENDER s.r.o., Podvažie
- Dodávateľ IČO: 46244247
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce bagrom – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 144,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 25.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 4.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180571-Defender.pdf [ 176.92 KB ]