« späť
- Číslo faktúry: 2212015275
- Interné číslo: 20170242
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výmena a nákup pneumatík na traktor-Údržba verejnej zelene
- Cena: 146,66 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.3.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 22.3.2017
- Dátum úhrady faktúry: 30.3.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170242-ContiTrade.pdf [ 189.86 KB ]