« späť
- Číslo faktúry: 2212016190
- Interné číslo: 20170852
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava defektu na kosačke – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 15,37 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.8.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 18.8.2017
- Dátum úhrady faktúry: 22.8.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170852-ContiTrade.pdf [ 180.9 KB ]