« späť
- Číslo faktúry: 18101952
- Interné číslo: 20180464
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí za 04/2018 – Parkovacie automaty
- Cena: 256,38 €
- Dátum vystavenia faktúry: 9.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 23.5.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.5.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180464-BONUL.pdf [ 160.38 KB ]