« späť
- Číslo faktúry: 20170065
- Interné číslo: 20170065
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí za 1/2017 – stredisko Parkoviská-automaty
- Cena: 155,46 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 14.2.2017
- Dátum úhrady faktúry: 20.2.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170065-BONUL.pdf [ 160.79 KB ]