« späť
- Číslo faktúry: 18104566
- Interné číslo: 20181064
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov
- Cena: 216,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.10.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 16.10.2018
- Dátum úhrady faktúry: 18.10.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181064-BONUL.pdf [ 166.53 KB ]