« späť
- Číslo faktúry: 16101319
- Interné číslo: 20160345
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov – Parkoviská-automaty
- Cena: 244,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 14.4.2016
- Dátum úhrady faktúry: 15.4.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160345-DONUL.jpg [ 314.12 KB ]