« späť
- Číslo faktúry: 18104163
- Interné číslo: 20180904
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská – automaty
- Cena: 240,38 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.9.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 17.9.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.9.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180904-BONUL.pdf [ 163.25 KB ]