« späť
- Číslo faktúry: 20170068
- Interné číslo: 20170185
- Dodávateľ: ADACOM progatec, s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na kosačky, vyžínače a plotostrihy – Údržba verejnej zelene
- Cena: 432,85 €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.3.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 13.3.2017
- Dátum úhrady faktúry: 14.3.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-2017185-ADACOM.pdf [ 290.51 KB ]