« späť
- Číslo faktúry: 1010000823
- Interné číslo: 20210292
- Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu (dvere, omietka, farby)
- Cena: 526,72 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2021
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: