« späť
- Číslo faktúry: 1020180144
- Interné číslo: 20181281
- Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
- Dodávateľ IČO: 47521139
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce na centrálnej mestskej zóne v Považskej Bystrici
- Cena: 6 059,28 €
- Dátum vystavenia faktúry: 19.11.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 3.12.2018
- Dátum úhrady faktúry: 13.12.23018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181281-GARDEN-TEAM.pdf [ 302.3 KB ]