« späť
- Číslo faktúry: 2018180
- Interné číslo: 20181255
- Dodávateľ: OBAS Pro s.r.o., Čadca
- Dodávateľ IČO: 46642625
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravu kosačiek, vyžínačov, krovinorezov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 623,21 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.10.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 28.11.2018
- Dátum úhrady faktúry: 4.12.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181255-OBAS.pdf [ 162.92 KB ]