« späť
- Číslo faktúry: 3220181051
- Interné číslo: 20181080
- Dodávateľ: PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34972731
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na opravu
- Cena: 19,45 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 16.10.2018
- Dátum úhrady faktúry: 12.10.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181080-HUMA.pdf [ 184.97 KB ]