« späť
- Číslo faktúry: 201803444
- Interné číslo: 20181079
- Dodávateľ: GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš
- Dodávateľ IČO: 36376981
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Činnosť BOZP za 3. Q 2018 – všetky strediská
- Cena: 540,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.10.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 16.10.2018
- Dátum úhrady faktúry: 18.10.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181079-Gajos.pdf [ 170.4 KB ]