« späť
- Číslo faktúry: 1411800737
- Interné číslo: 20180903
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 894,49 €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.9.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 20.9.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.9.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180903-NDŽ.pdf [ 375.58 KB ]