« späť
- Číslo faktúry: 180170693
- Interné číslo: 20180864
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na opravy a údržbu – športová hala, letné kúpalisko, zimný štadión
- Cena: 480,85 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 21.9.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.9.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180864-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 342.29 KB ]