« späť
- Číslo faktúry: 180102823
- Interné číslo: 20180854
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Chémia na bazén – Letné kúpalisko
- Cena: 950,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.8.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 11.9.2018
- Dátum úhrady faktúry: 13.9.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180854-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 217.65 KB ]