« späť
- Číslo faktúry: 1020180107
- Interné číslo: 20180733
- Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
- Dodávateľ IČO: 47521139
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výsadba zelene v centrálnej mestskej zóne v Považskej Bystrici
- Cena: 58 182,14 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.8.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 15.8.2018
- Dátum úhrady faktúry: 6.9.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180733-Garden-Team.pdf [ 110.67 KB ]