« späť
- Číslo faktúry: 2212018004
- Interné číslo: 20180723
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava pneumatík na kosačke – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 14,94 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.7.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 6.8.2018
- Dátum úhrady faktúry: 13.8.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180723-Conti-Trade.pdf [ 147.06 KB ]