« späť
- Číslo faktúry: 2018080
- Interné číslo: 20180702
- Dodávateľ: Jozef Šepták AUTODOPRAVA, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34661221
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Preprava oceľovej nádoby
- Cena: 53,88 €
- Dátum vystavenia faktúry: 26.6.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 17.7.2018
- Dátum úhrady faktúry: 24.7.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180702-Šepták-Jozef.pdf [ 169.39 KB ]