« späť
- Číslo faktúry: 21800261
- Interné číslo: 20180688
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stavebné náradie, materiál, … na opravy a údržbu objektov – Údržba verejnej zelene
- Cena: 45,70 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 16.7.2018
- Dátum úhrady faktúry: 18.7.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180688-KOVEMA.pdf [ 139.37 KB ]