« späť
- Číslo faktúry: 2212017848
- Interné číslo: 20180621
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pneumatiky a výmena pneumatík na traktorovú kosačku – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 77,74 €
- Dátum vystavenia faktúry: 25.6.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 2.7.2018
- Dátum úhrady faktúry: 9.7.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180621-ContiTrade.pdf [ 148.53 KB ]