« späť
- Číslo faktúry: 180610618
- Interné číslo: 20180597
- Dodávateľ: TRIPSY s.r.o., Sládkovičovo
- Dodávateľ IČO: 36276464
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kancelársky papier – všetky strediská
- Cena: 105,- bez DPH €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.6.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 27.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180597-TRIPSY.pdf [ 136.67 KB ]