« späť
- Číslo faktúry: 2180019414
- Interné číslo: 20180589
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné – Zimný štadión
- Cena: 1 173,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 26.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 21.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180589-Pov.vod_.spol_..pdf [ 191.14 KB ]