« späť
- Číslo faktúry: 2180017270
- Interné číslo: 20180540
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 5/2018 krytá plaváreň
- Cena: 1 177,43 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 18.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 14.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180540-Pov.vod_.spol_..pdf [ 180.19 KB ]