« späť
- Číslo faktúry: 1118002385
- Interné číslo: 20180516
- Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar
- Cena: 273,29 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 13.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 14.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180516-IMAO.pdf [ 95.76 KB ]