« späť
- Číslo faktúry: 180101663
- Interné číslo: 20180513
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považské Podhradie
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Chémia na bazény na krytej plavárni
- Cena: 554,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 18.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 8.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 14.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180513-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 198.15 KB ]