« späť
- Číslo faktúry: 18074
- Interné číslo: 20180505
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – stredisko Správa a Krytá plaváreň
- Cena: 77,28 €
- Dátum vystavenia faktúry: 25.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 31.5.2018
- Dátum úhrady faktúry: 5.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180505-EmiKal.pdf [ 184.02 KB ]