« späť
- Číslo faktúry: 1118001837
- Interné číslo: 20180393
- Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44007841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar – Krytá plaváreň, Futbalový štadión, Zimný štadión
- Cena: 97,33 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2018
- Dátum úhrady faktúry: 15.5.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180393-IMAO.pdf [ 111.58 KB ]