« späť
- Číslo faktúry: 180101197
- Interné číslo: 20180373
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Chémia na bazén na krytej plavárni
- Cena: 831,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 12.4.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 26.4.2018
- Dátum úhrady faktúry: 2.5.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170373-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 198.99 KB ]