« späť
- Číslo faktúry: 618110
- Interné číslo: 20180328
- Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 42141443
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom telocvične za 03/2018 – Futbal
- Cena: 315,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.4.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 19.4.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.4.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180328-SOŠ-PB.pdf [ 159.03 KB ]