« späť
- Číslo faktúry: 1411800182
- Interné číslo: 20180174
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pracovné a čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 676,14 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.3.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 15.3.2018
- Dátum úhrady faktúry: 15.3.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180174-NDŽ.pdf [ 374.71 KB ]