« späť
- Číslo faktúry: 18001
- Interné číslo: 20180008
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní -stredisko Krytá plaváreň, Zimný štadión, Správa
- Cena: 146,52 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.1.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 9.1.2018
- Dátum úhrady faktúry: 23.1.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180008-EmiKal1.pdf [ 221.1 KB ]