« späť
- Číslo faktúry: 2017063
- Interné číslo: 20171113
- Dodávateľ: AKTIV PRO s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36808547
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Rekonštrukcia ľadovej plochy a rozvodov kanála NH3 ZŠ Považská Bystrica
- Cena: 255 739,43 €
- Dátum vystavenia faktúry: 17.10.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 14.11.2017
- Dátum úhrady faktúry: čiastočná - 137 187,07
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20171113-AKTIV-PRO.pdf [ 195.13 KB ]