« späť
- Číslo faktúry: 21700328
- Interné číslo: 20170743
- Dodávateľ: KOVEMA s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pracovný materiál na opravy a údržbu – stredisko Zimný štadión
- Cena: 414,65 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.7.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 31.7.2017
- Dátum úhrady faktúry: 24.7.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170743-KOVEMA.pdf [ 162.11 KB ]