« späť
- Číslo faktúry: 1411200359
- Interné číslo: 20120232
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stierka na podlahu – stredisko Upratovacie služby
- Cena: 16,32 €
- Dátum vystavenia faktúry:
- Dátum splatnosti faktúry: 2.5.2012
- Dátum úhrady faktúry: 7.5.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20120232-NDŽ.doc [ 85.21 KB ]