« späť
- Číslo faktúry: 050/2017
- Interné číslo: 20170636
- Dodávateľ: Jozef Šepták AUTODOPRAVA, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34661221
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prevoz stromčekov a kvetináčov na centrálnu mestskú zónu
- Cena: 332,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 9.6.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 23.6.2017
- Dátum úhrady faktúry: 10.7.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170636-Šepták-J..pdf [ 183.99 KB ]