« späť
- Číslo faktúry: 21700169
- Interné číslo: 20170512
- Dodávateľ: KOVEMA s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Drôty a klince (oprava detských ihrísk) – stredisko Údržba
- Cena: 18,83 €
- Dátum vystavenia faktúry: 18.5.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 1.6.2017
- Dátum úhrady faktúry: 1.6.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170512-KOVEMA.pdf [ 108.41 KB ]